導(dǎo)讀:為對食堂采購與供應(yīng)進行有效控制管理,有必要事先進行規(guī)劃,也就是食堂采購工作計劃的制定,包括:采購方式、供應(yīng)商、價格方面、數(shù)量方面、驗收方面都制定一個總的規(guī)則,使具體負責的人員有章可循。
食堂采購工作計劃是指食堂根據(jù)銷售預(yù)測、生產(chǎn)計劃、日常供應(yīng)情況計劃所需食品原料的數(shù)量;根據(jù)菜肴制作要求來確定原料的品種、規(guī)格、質(zhì)量;根據(jù)用料的時間來確定采購時間和到貨時間。其具體流程可分為如下兩步:
1、進行采購分析
一般而言,食堂在采購之前首先進行采購分析,以決定是否要采購、怎樣采購、采購什么、采購多少以及何時采購等。在進行采購分析中,主要對采購可能發(fā)生的直接成本、簡介成本、采購評標能力等進行分析比較,并決定是否從單一的供應(yīng)商或從多個供應(yīng)商處采購所需的全部或部分貨物。
2、采購計劃編制
根據(jù)采購分析的結(jié)果編制采購計劃,說明如對采購過程進行管理。具體包括:合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應(yīng)商、編制采購文檔、制定評價標準等;根據(jù)項目需要,食堂采購管理制度可以是正式、詳細的,也可以是非正式、概括的。
食堂采購方式
對于食堂采購方式也要以文件的形式規(guī)定下來,具體確定原則如下:
1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原料可選擇供貨商送貨的方式;2、對于使用頻率低、不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;
3、對于一些特殊的原料可由外地發(fā)貨,按計劃定期采購。
1、供貨商的確定
對于原材料供貨商的選定,要按照工作程序集體討論確定,流程如下:
1)初選供貨商:要深入細致地進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考擦。在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、規(guī)模、經(jīng)營時間、貨物來源、價格、質(zhì)量及商業(yè)信譽;2)使用供貨商:同類商品須由兩家供應(yīng)商同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行試用比較;
3)確定供貨商:在試用兩個月的基礎(chǔ)上,由經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、采購人員組成評審小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定供應(yīng)商;
4)簽訂購貨合同:確定供貨商后,由經(jīng)理與供貨商簽訂食堂采購合同;
5)供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同,由集體討論決定是否更換。
2、食堂采購定價
價格是一個關(guān)鍵的因素,價格關(guān)乎食堂經(jīng)營的成本,因此必須高度重視。具體原則如下:
1)食堂采購商品定價:認真調(diào)查市場、貨比三家,同等質(zhì)量取低價位;根據(jù)市場變化,對同一商品采購價格可不定期進行調(diào)整。2)食堂采購定價程序:經(jīng)理與采購人員一道,根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果,與供貨商議定價格,再由總經(jīng)理、采購人員簽字,以書面形式告知保管,財務(wù)部門執(zhí)行。
3)采購價格管理原則:對于供貨商價格實行最高限價制。
4)在春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間,以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份,供貨價格波動大,其定價原則可適當放寬。
3、食堂采購數(shù)量
為提高經(jīng)濟效益、降低成本、減少資金占用,應(yīng)根據(jù)“勤進快銷、按單采購”的原則來確定日常的采購數(shù)量。
1)鮮貨、蔬菜的采購鮮貨蔬菜原料需要每日采購,一般由供貨商直接送貨或采購員到農(nóng)貿(mào)市場自行采購。上述原材料的使用部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨情況、儲存條件及供貨時間,提出次日的采購數(shù)量。
2)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、低值易耗品等)采購庫存物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因素,根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于1天的用量。庫存量的計算公司為:最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)。
4、食品驗收標準
驗收是食品原料采購質(zhì)量和數(shù)量管理的重要一環(huán)。為此,應(yīng)規(guī)定驗收標準、驗收人員及食品驗收工作程序。
1、驗收的質(zhì)量標準:根據(jù)食堂采購與供應(yīng)雙方事先確定的“質(zhì)量標準”進行驗收;2、驗收的數(shù)量標準:根據(jù)食堂采購人員當日采購申請單上的數(shù)量進行驗收;
3、采購驗收的人員:采購人員、保管人員、領(lǐng)用部門負責人、監(jiān)督員4人共同驗收;
4、食堂采購驗收程序:由保管員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”,注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。入庫單填寫完后,由食堂采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、保管員簽字生效。簽字后的入庫單或驗收單一式三聯(lián):第一聯(lián)由保管員自己留存;第二聯(lián)交財務(wù)作為記賬憑證;第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑證。